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石城县纪委2017年部门预算
作者:佚名    文章来源:本站原创    点击数:2061    更新时间:2017/3/25
 

石城县纪委2017年部门预算

  

 

第一部分 石城县纪委概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  石城县纪委2017年部门预算情况

一、2017年部门预算收支情况说明

二、2017年“三公”经费预算情况说明

第三部分  石城县纪委2017年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

 

 

 

第一部分 石城县纪委概况

 

一、部门主要职责

石城县纪委是履行党的纪律检查和政府行政监察职能的工作机构,主要职责是:主管全县党的纪律检查工作和行政监察工作;负责检查并处理县委各部门、县直各单位、各乡(镇)党的组织和县委管理的党员领导干部违反党的章程及党内法规的案件;负责调查处理监察对象违反国家政策、法律、法规以及违反政纪的行为等。

二、部门基本情况

    石城县纪委监察局设有办公室、组织部、宣传部、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、案件审理室、第一纪检监察室、第二纪检监察室9个内设科室和一个下属事业单位县委巡察办,核定编制32名(行政编26名,事业编3名,工勤编3名),实有人员29人(行政编26人,事业编3人,工勤编3人)。下设五个纪工委监察分局,核定编制30名(行政编25名,工勤编5名),实有人员16人。实有退休人员2名。

 

第二部分  石城县纪委

2017年部门预算情况说明

 

一、2017年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2017年石城县纪委收入预算总额1109.42万元,与去年对比减少10.5%,减少原因为上年结转与去年相比减少。其中财政拨款收入780.78万元,占收入预算总额的70.38%;上年结转328.64万元。

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(二)支出预算情况

2017年石城县纪委支出预算总额为1109.42万元,与去年对比减少10.5%,减少原因为商品与服务支出减少。其中:

按支出项目类别划分:基本支出 639.78万元,占支出预算总额的57.67 %,包括工资福利支出323.92万元、商品和服务支出289.21 万元、对个人和家庭的补助支出26.64万元;项目支出469.65万元,占支出预算总额42.33%。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出1069.70万元,占支出预算总额96.42 %;社会保障和就业支出0.468万 元,占支出预算总额0.04%;医疗卫生和计划生育支出13.09万元,占支出预算总额1.17%;住房保障支出26.18元,占支出预算总额2.36%。

(三)财政补助支出情况

2017年石城县纪委财政补助支出预算总额为1109.42万元,与去年相比减少10.5%,减少原因为上年结转减少。占支出预算总额100%,具体为:一般公共服务支出1069.70万元,占支出预算总额96.42 %;社会保障和就业支出0.468万 元,占支出预算总额0.04%;医疗卫生和计划生育支出13.09万元,占支出预算总额1.17%;住房保障支出26.18元,占支出预算总额2.36%。

(四)政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)机关运行经费等重要事项的说明

石城县纪委的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用无明显增减变化。

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(六)政府采购情况

2017年石城县纪委采购总金额 45万元,其中公开招标  20万元。

二、2017年“三公”经费预算情况说明

2017年石城县纪委“三公”经费年初预算安排76万元。其中:

因公出国(境)费5万元,比上年增(减)0万元, 主要原因是:考虑到领导有可能出国考察。

公务接待费25万元,比上年增(减)0万元,主要原因是:办案支出较大。

公务用车运行维护费21万元,比上年增(减)0万元,主要原因是:用车办案较为频繁。

公务用车购置费25万元,比上年增(减)25万元,主要原因是:原赣BC9989已累计行驶30多万公里,经常出现故障,为保障办案需求,准备购买一辆执法执勤用车。

三、名词解释

1、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 

3、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。 

4、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5、附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。 

6、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。 

7、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

8、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。 

9、年末结转和结余资金:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

10、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

11、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。 

12、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15、“三公”经费:指各部门因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

16、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

 

第三部分  石城县纪委

2017年部门预算表

 

附件1:收支预算总表

附件2:部门收入总表

附件3:部门支出总表

附件4:财政拨款收支总表

附件5:一般公共预算支出表

附件6:一般公共预算基本支出表

附件7:一般公共预算“三公”经费支出表

附件8:政府性基金预算支出表

 

 
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